按照年度工作安排,呼中区审计局对呼中区2025年度区级预算执行及决算草案编制情况开展审计,目前该项目已完成审计。
本次审计严格依照相关规定,围绕全区年度预算执行管理、决算草案编制、预算基金使用、财政会计核算、政府采购管理等环节开展核查。审计过程中,核查了财政相关业务资料,对财政运行及预算管理环节开展排查,梳理存在的问题短板。经审计发现,在财政运行、账务处理、预算管控、日常采购等基础性财政工作方面存在管理不规范、流程执行不到位、日常监管不细致等问题,部分财政管理工作标准落实不严,资金监管、账务管理、流程管控等基础工作仍需进一步规范细化。
我局已于2026年8月19日出具正式审计报告,并提出整改建议,被审计单位已全部采纳,并要求被审计单位于2026年10月18日限期完成整改。下一步,我局将持续跟进整改工作,做好日常督促检查,紧盯整改落实情况,确保问题全部整改到位,推动整改工作落地见效,提升财政预算管理规范化、精细化水平。

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